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多选题较难财务会计应用

在2012年3月,一组审计人员对甲公司2011年的财务状况进行了审查。在评估采购和支付流程的内部控制时,审计人员发现了一些问题。请指出哪些情况违背了内部控制原则。

A负责采购的工作人员需定期对账,包括供应商的发票、验货单据以及订单等正确答案
B采购部门承担着签署和审查采购合同的职责正确答案
C部门需求通过填写申请单来表明,经过采购部门的审核同意后,对外发布正式的采购订单正确答案
D财务出纳人员需对作废的支票进行取消处理,并将其单独保存
正确答案
A · B · C

解析

核心要点

本题考查中级审计师相关知识。

解题步骤
    常见错误
      记忆口诀