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多选题较难财务会计应用

以下哪些审计程序属于评估货币资金业务内部控制的?

A验证银行存款余额调节表的编制者签名是否由非出纳人员完成正确答案
B向有业务联系的银行索取确认函以核实被审计单位的银行往来信息
C审查现金及现金等价物收支凭证的处理流程正确答案
D应用分析性复核技术(分析方法)以评估货币资金的整体一致性
E对被审计实体的现金及现金等价物管理政策进行审查正确答案
正确答案
A · C · E

解析

核心要点

本题考查中级审计师相关知识。

解题步骤
    常见错误
      记忆口诀