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多选题较难财务会计应用

审计人员为了检验应收账款收款过程的内部控制措施,应执行的适当测试是( )。

A审核每日的收款总表、电子收款明细以及银行存款对账记录,包括核对人的签名确认
B检验管理层对应收账款年龄分析表的审核过程以及采取的后续行动正确答案
C询问管理层关于坏账准备金计提表的审核流程,是否有审核人的签字,以及坏账的核销是否得到了管理层的适当批准
D审查客户咨询信函以及确认相关问题是否已妥善处理正确答案
E审阅银行存款余额调节表及负责编制该表的员工签名正确答案
正确答案
B · D · E

解析

核心要点

本题考查中级审计师相关知识。

解题步骤
    常见错误
      记忆口诀