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单选题较难财务会计应用

在审查甲公司货币资金相关内部控制时,注册会计师不需要提供改善建议的情形为()。

A规定10万元以下的货币资金支付需由财务部门负责人审批,对于超出此权限的事项采取集体决策方式正确答案
B为了避免岗位职责冲突,由非现金收付职责的会计人员负责记录现金日记账和总账
C出纳人员每月负责取得银行对账单并编制银行存款余额调节表等相关工作
D在货币资金支付完成后,由指定的复核人员对支付的合规性进行复核,包括审查支付的范围、权限、流程、手续、金额、支付方式和时间等,并在发现问题时立即进行处理
正确答案
A

解析

核心要点

本题考查注册会计师相关知识。

解题步骤
    常见错误
      记忆口诀