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多选题较难财务会计应用

在进行集团公司内部控制审计过程中,针对可能存在显著缺陷的业务流程,以下哪项是正确的?

A在靠近评估基准日期的时段内对内部控制进行检测正确答案
B直接执行相关检测,而不是依赖他人完成的工作正确答案
C扩大内部控制检测的范围正确答案
D对更多的分公司执行控制检测
正确答案
A · B · C

解析

核心要点

本题考查注册会计师相关知识。

解题步骤
    常见错误
      记忆口诀