多选题较难财务会计应用在进行集团公司内部控制审计过程中,针对可能存在显著缺陷的业务流程,以下哪项是正确的?A在靠近评估基准日期的时段内对内部控制进行检测正确答案B直接执行相关检测,而不是依赖他人完成的工作正确答案C扩大内部控制检测的范围正确答案D对更多的分公司执行控制检测正确答案A · B · C