题目库

财务会计期末题库 · 第 210 页

共 18804 道财务会计练习题,按页浏览并逐题查看答案、解题步骤、易错点与记忆提示。

计算题 21多选题 8789单选题 10487判断题 5285

财务会计

18804 题 · 第 210/627
← 全部主题
6271单选题

审计人员在监督盘点现金时获取的证据被归类为:

中等
6272单选题

在审计中,下述哪项货币资金内部控制系统与银行存款没有直接联系?( )

中等
6273单选题

审计人员获取证据时,若采用比较被审计单位的营业收入与其所在行业平均水平的方法,这种做法称为()

中等
6274单选题

根据审计署制定的内部审计工作规定,哪些事项是不在内部审计机构职权范围之内的?

中等
6275单选题

国家审计机关在对被审计单位作出审计决定时所依据的是什么?

中等
6276单选题

当审计工作人员在检查应付账款记录时,注意到有一笔210万元的款项显示欠付给一家公司,且这笔账已经拖欠了两年。尽管审计人员查阅了相关文件并咨询了相关人员,仍未找到足够的证据来确认这笔应付账款的真实性。在这种情况下,审计人员应该采取什么措施?

中等
6277单选题

哪项描述是关于社会审计地位的()

中等
6278单选题

按照《中华人民共和国国家审计准则》规定,谁应对审计项目的最终结果负责?

中等
6279单选题

考虑到各种影响因素,审计风险可以被完全划分为:()

中等
6280单选题

哪些因素直接导致了审计的产生和发展:

中等
6281单选题

当注册会计师在审计过程中遇到范围受限制的情况,若此限制对审计结果影响深远且重大,他们应当发表何种类型的审计意见?

中等
6282单选题

在财务报表未能遵循适用的会计准则,且未能全面公正地展示被审计单位的财务状况、经营结果和现金流量的情况下,社会审计人员应该提出什么样的审计意见?

中等
6283单选题

在以下关于被审计单位的货币资金流转职责分配的选项中,哪一个可能会引起内控失效?( )

中等
6284单选题

审计工作中用以评定审计事项好坏、正确与否的标准是什么?

中等
6285单选题

审计人员应该采取什么样的审计程序来验证合并财务报表的合并范围的准确性?

中等
6286单选题

在审计过程中发现某些企业的长期借款即将在一年内到期。审计员应建议该企业在财务报告中怎样处理即将一年内到期的长期借款?

中等
6287单选题

如果内部审计机构或人员在进行内部审计活动中违背了相关规定,并且涉嫌犯罪,他们应当面临什么样的处罚?

中等
6288单选题

当审计单位决定注销应收某客户95万元账款时,审计人员应该重点关注什么内容?

中等
6289单选题

在计算机审计过程中,哪种方法是通过检查顺序码的断号和重号来进行验证的?

中等
6290单选题

在以下审计证据中,哪一项具有最高的证明效力?()

中等
6291单选题

以下哪种方式的工资费用分配在被审计单位中应被视为错误的?

中等
6292单选题

在以下内部控制活动中,哪一项是察觉式控制?

中等
6293单选题

在核实对应收票据的过程中,除了进行清点之外,还应使用哪种方法?

中等
6294单选题

在进行对被审计单位及其相关情况的调查时,哪种方法通常是不适宜的?

中等
6295单选题

以下选项中,哪一项不是信息系统测试方法?

中等
6296单选题

哪些选项是属于社会审计组织业务范围的( )

中等
6297单选题

关于审计的不同类型,以下哪种描述是正确的?

中等
6298单选题

当注册会计师在审计过程中遇到财务报表有显著错误却遭受审计对象的拒绝修正时,应该依据错误的严重性发出哪类审计意见报告?

中等
6299单选题

哪一项不是审计过程中的质量控制措施( )

中等
6300单选题

根据《中华人民共和国审计法》,审计署每年需对中央预算的实施情况及其他财政收支进行监督,并向国务院总理报告什么?

中等