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财务会计期末题库 · 第 206 页

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财务会计

18804 题 · 第 206/627
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6151多选题

在对一个单位的货币资金业务内部控制进行审计评价时,审计人员认为哪些职责应该是分开的?

中等
6152多选题

为了降低审计人员面临的法律责任风险,应实施哪些措施?

中等
6153多选题

如果一个企业在2015年12月30日购买并接受了一批货物,但直到2016年1月份收到发票并在2016年2月份支付了货款,并且在收到购货发票之前并没有进行任何账务记录,审计员能够基于这些信息得出什么结论?

中等
6154多选题

除了政策工具之外,财政政策和货币政策的主要区别还在于什么?

中等
6155多选题

关于审计独立性,以下哪些说法是正确的?

中等
6156多选题

在金融市场中,哪些市场能够满足工商企业的中长期资金需求?

中等
6157多选题

根据目前实施的《审计署关于内部审计工作的规定》,以下哪些选项是内部审计机构的权限范围之内的( )

中等
6158多选题

关于内部控制,以下哪些描述是正确的?

中等
6159单选题

对于现金流量表内容的特殊性,以下哪种审计方法不需要使用?

中等
6160单选题

在企业合并中,若合并双方均处于同一控制之下,审计师应如何处理合并方获得的净资产账面价值与其支付的合并对价账面价值之间的差额?

中等
6161单选题

当审计人员检验赊销内部控制系统的功能性时,他们应使用哪些审计技巧?

中等
6162单选题

在宏观调控中,国家审计起到的作用包括哪些方面:

中等
6163单选题

为了防止特定风险,采用了一种控制程序,其中包括将采购申请的提出与批准过程独立开来。这是为了避免什么问题?

中等
6164单选题

哪项不是业务授权控制的一部分()。

中等
6165单选题

在进行财务报表审计时,哪些情况下不适宜使用分析方法?

中等
6166单选题

关于授权审计的正确描述是什么?()

中等
6167单选题

以下选项中,哪一项不是根据控制目的对内部控制分类的标准:

中等
6168单选题

根据审计准则,审计人员在执行职责时必须维持的合理职业警惕性是指什么?

中等
6169单选题

在内部控制中,哪一项属于实物控制?

中等
6170单选题

在以下选项中,哪一项是恰当的财政政策?

中等
6171单选题

审计工作中,当审计人员对资产负债表日前后的采购记录进行抽样检查,并且将其与相关的采购发票及验收或入库单据进行对照时,他们的主要目的是检查()。

中等
6172单选题

哪一项不应该被包括在其他综合收益之中?()

中等
6173单选题

分析财务报表中某项目与其相关项目之间的比较值以获得审计证据的过程称为:

中等
6174单选题

国家审计过程中,哪些内容是属于审计实施阶段的?

中等
6175单选题

在风险控制方法中,审计人员是通过提升业务能力来降低审计风险的,这属于哪种方法?

中等
6176单选题

关于审计报告的描述,下列哪一项是正确的()

中等
6177单选题

关于审计的职能,下面哪项描述是正确的?()。

中等
6178单选题

在现代审计实践中,哪种审计职能最能被绩效审计所体现?

中等
6179单选题

以下哪项不是对内部审计人员的惩罚措施?( )

中等
6180单选题

审计在本质上相当于国家经济社会运行中的哪种“免疫系统”?

中等